您当前位置:首页 > 机构介绍 > 专家团队

王景霞

  来源:-  责编:注册风险管理师协会

 王景霞

1.jpg

主讲课程《内部控制》《财务风险》

      国际注册内审师(CIA)中国注册会计师(CPA)国内知名金融公司风险部经理, 精算服务与风险管理部。在中国内地拥有9年金融业服务经验咨询及审计经验,为银行业、保险业及证券业提供审计或内控咨询服务,主要包括金融机构的风险管理、内部控制体系建设、业务流程审阅、财务报表审计等方面。曾参与多个金融行业客户的财务报表审计、内部控制审阅、风险管理咨询、公司治理审阅服务项目。中国某大型再保险集团,内部控制体系建设咨询项目,项目成员:按照对申请上市公司的内部控制的要求,对客户的内部各项业务流程和内部控制体系进行梳理,通过访谈、流程图绘制、风险控制矩阵等方式,协助其编制《内部控制操作手册》和《内部控制评价手册》等。发现内部控制存在的问题并提出改进建议,在此基础上并协助客户建立各业务持续的内控评价体系。中国国内上市保险公司,《企业内部控制基本规范》实施项目,项目成员:帮助客户盘点、梳理业务流程,编制内部控制矩阵,设计内控体系框架,编制公司内控手册、内控自我评估管理办法及操作手册,指导客户进行内部控制测试,编制内部控制自我评估报告。中国国内上市保险公司之一,整合审计,项目成员:针对保险集团公司业务流程层面(风险管理、合规管理等) ,对公司层面内部控制领域执行审阅与评价工作。梳理风险点,并出具发现问题和整改建议报告。曾参与了多家保险公司全面风险管理实施项目,作为项目现场负责人进行了风险管理架构、风险偏好、风险监控体系、风险报告等方面的搭建和设计工作。
上一篇:熊华强
下一篇:庞小华
机构介绍

qrcode_for_gh_b21e4e580d56_258.jpg

协会官方微信公众号二维码